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    會計(jì)都要做些什么

    時間:2024-12-25 15:56:52 工作職責(zé) 我要投稿
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    會計(jì)都要做些什么

    會計(jì)都要做些什么1

      一、會計(jì)做的'工作:

    會計(jì)都要做些什么

      1、根據(jù)提供的單據(jù),編制記賬憑證。

      2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)賬。

      3、根據(jù)記賬憑證編制記賬憑證匯總表。根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。

      4、月末編制計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)憑證,并登記明細(xì)帳,將計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)憑證匯總登記總賬。

      5、月末結(jié)賬,對帳,編制會計(jì)報表。

      二、月末涉及的計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)分錄

      (一)計(jì)提職工福利費(fèi)、職工教育費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)

      1、按工資總額14%提取職工福利費(fèi)

      借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)

      貸:應(yīng)付福利費(fèi)

      2、按工資總額1.5%提取職工教育費(fèi)

      借:管理費(fèi)用--職工教育費(fèi)

      貸:其他應(yīng)付款--職工教育費(fèi)

      3、按工資總額2%提取工會經(jīng)費(fèi)

      借:管理費(fèi)用--工會經(jīng)費(fèi)

      貸:其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費(fèi)

      (二)提固定資產(chǎn)折舊

      借:管理費(fèi)用--折舊費(fèi)

      貸:累計(jì)折舊

      (三)攤銷費(fèi)用

      借:管理費(fèi)用(或營業(yè)費(fèi)用等)

      貸:待攤費(fèi)用(或長期待攤費(fèi)用)

    會計(jì)都要做些什么2

      1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財(cái)務(wù)(經(jīng)理)有簽字權(quán)的人簽字后你在做),然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因?yàn)橐ㄟ^科目匯總表試算平衡,保證記錄記算不出錯),每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)賬。

      2、月末還要注意提取折舊,待攤費(fèi)用的'攤銷等,若是新的企業(yè)開辦費(fèi)在第一個月全部轉(zhuǎn)入費(fèi)用 。計(jì)提折舊的分錄是借管理費(fèi)用或是制造費(fèi)用貸累計(jì)折舊,這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值,凈值和使用年限計(jì)算出來的。月末還要提取稅金及附加,實(shí)際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加,有城建稅,教育費(fèi)附加等,有稅務(wù)決定 。

      3、月末編制完科目匯總表之后,編制兩個分錄。第一個分錄:將損益類科目的總發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤,借主營業(yè)務(wù)收入(投資收益,其他業(yè)務(wù)收入等)貸本年利潤。第二個分錄:借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本(主營業(yè)務(wù)稅金及附加,其他業(yè)務(wù)成本等)。轉(zhuǎn)入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅,如果在貸方則說明盈利需交所得稅,計(jì)算方法,所得稅=貸方差額*所得稅稅率,然后做記賬憑證,借所得稅貸應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅,借本年利潤貸所得稅( 所得稅雖然和利潤有關(guān),但并不是虧損一定不交納所得稅,主要是看調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是否是正數(shù),如果是正數(shù)就要計(jì)算所得稅,同時還要注意所得稅核算方法,采用應(yīng)付稅款法時,所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是相等的,采用納稅影響法時,存在時間性差異時所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是不相等的)。

    會計(jì)都要做些什么3

      1.報銷費(fèi)用,主要是指期間費(fèi)用

      2.核算存貨,包括材料的.采購、商品的進(jìn)銷;

      3.每月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;

      4.核算工資,按工資比例計(jì)算社會保險、職工福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi);

      5.清理往來賬款,包括應(yīng)收款、應(yīng)付款,負(fù)責(zé)賬款的核對、結(jié)算;

      6.核算、結(jié)轉(zhuǎn)成本;

      7 計(jì)算稅金,按時申報交納;

      8.月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤,計(jì)算盈虧;

      9.編制會計(jì)報表,做好財(cái)務(wù)分析。

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